法人概要

会計報告

社会福祉法人洲本たちばな福祉会 平成25年度決算報告

平成26年3月31日現在

(1)貸借対照表

(単位:円)

資産の部負債の部
流動資産708,671,103流動負債148,762,661
固定資産1,562,580,144固定負債328,479,053
負債の部 合計477,241,714
純資産の部
国庫補助金等特別積立金645,814,894
その他の積立金80,307,845
次期繰越活動収支差額1,067,886,794
純資産の部 合計1,794,009,533
資産の部合計2,271,251,247負債及び純資産の部合計2,271,251,247

(2)事業活動計算書 平成25年4月1日~平成26年3月31日

(単位:円)

サービス活動増減収益1,059,573,342
費用976,440,819
サービス活動増減差額83,132,523
サービス活動外増減収益9,055,459
費用9,467,867
サービス活動外増減差額-412,408
経常増減差額82,720,115
特別増減収益24,000,000
費用3,177,368
特別増減差額20,822,632
当期活動増減差額103,542,747
前期末繰越活動増減差額964,344,047
次期繰越活動増減差額1,067,886,794
減価償却費96,047,249
減価償却累計額1,169,609,886

(3)資金収支計算書 平成25年4月1日~平成26年3月31日

(単位:円)

事業活動収支収入1,068,628,801
支出907,009,058
事業活動収支差額161,619,743
施設整備収支収入24,000,000
支出52,357,059
施設整備収支差額-28,357,059
その他の活動収支収入17,137,434
支出25,043,052
その他の収支差額-7,905,618
当期資金収支差額125,357,066
前期末支払資金残高498,251,376
当期末支払資金残高623,608,442

【拠点区分】

  • ・本部会計
  • ・養護老人ホーム
  • ・特別養護老人ホーム (短期入所、訪問介護、通所介護、居宅介護支援、在宅介護支援含む)
  • ・軽費老人ホーム
  • ・小規模多機能型居宅介護 宇山 (保育所含む)
  • ・小規模多機能型居宅介護 天川
  • ・小規模特養 (短期入所・居宅介護支援含む)

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